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2019年納稅檢查應(yīng)對

課程編號:37155

課程價格:¥30000/天

課程時長:2 天

課程人氣:436

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:財務(wù)管理 

授課講師:徐白

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員、中高層管理者

【培訓(xùn)收益】
● 從稅務(wù)稽查的視角,詳解新形勢下涉稅形勢,深入剖析納稅檢查中財稅人員應(yīng)對稽查風(fēng)險的操作關(guān)鍵 ● 通過具體案例與數(shù)據(jù),結(jié)合最新財稅政策,用最短的時間幫助廣大企業(yè)的財務(wù)人員與時俱進(jìn),全面解決稅務(wù)稽查中的實操疑難和化解涉稅風(fēng)險問題。

第一講:2019年涉稅環(huán)境展望
1. 國地稅合并對企業(yè)的影響是利好還是利空?
2. 打造國稅系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)+支付” 全面推進(jìn)資金監(jiān)控。
3. 工商總局等十三部門關(guān)于推進(jìn)全國統(tǒng)一“多證合一”改革的意見
4. 深圳、上海特大虛開發(fā)票案帶給我們的思考
5. 虛開發(fā)票抵稅改判無罪 山東的這個典型案例亮了!
6. 2019年電子發(fā)票是未來發(fā)展的重中之重
7. 稅務(wù)部分依法查處范冰冰“陰陽合同”等偷逃稅問題對2019年稅務(wù)環(huán)境的影響
8. 今年我國持續(xù)加大稅收違法稽查懲戒力度
9. 2019年稅局建成以大稽查為震懾的現(xiàn)代稅收征管大格局
案例分享:別再用個人賬號收“米”了!這位法定代表人用個人賬戶收款逃稅被判了三年
案例分享:網(wǎng)紅的擔(dān)憂——主播們的個稅風(fēng)險

第二講:增值稅重點問題納稅檢查與應(yīng)對
1. 特殊業(yè)務(wù)稅目適用問題檢查:從提供廣告位應(yīng)算不動產(chǎn)租賃、動產(chǎn)租賃
2. 混合銷售、兼營、價外費用區(qū)分問題:兼談2018特殊業(yè)務(wù)混合銷售新政
3. 2018年稅率調(diào)整新老業(yè)務(wù)“劃斷”適用稅率問題
4. 視同銷售問題檢查
5. 跨境業(yè)務(wù)增值稅代扣代繳檢查
6. 不能抵扣與進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出檢查
7. 特殊進(jìn)項抵扣檢查:農(nóng)產(chǎn)品、通行費電子普通發(fā)票、加油卡等
8. 不征稅發(fā)票的開具與抵扣問題檢查
9. 限售股轉(zhuǎn)讓:不僅是增值稅,可能還需補營業(yè)稅
10.特殊業(yè)務(wù)簡易計稅檢查

第三講:個人所得稅重點問題納稅檢查與應(yīng)對
一、企業(yè)八大個稅風(fēng)險
1. 老板等人低報收入的個稅風(fēng)險
2. 銷售提成傭金的個稅風(fēng)險
3. 高管陰陽合同的個稅風(fēng)險
4. 股東長期占用資金的個稅風(fēng)險
5. 用現(xiàn)金支付工資的個稅風(fēng)險
6. 企業(yè)內(nèi)部分紅未申報個稅的個稅風(fēng)險
7. 社保繳費與計稅工資不匹配的個稅風(fēng)險
8. 借用他人名義虛列工資個稅風(fēng)險的個稅風(fēng)險
二、個人所得稅重點問題納稅檢查與應(yīng)對
1. 各種補貼福利未納入工資薪金代扣代繳個人所得稅問題
2. 自然人代開發(fā)票個稅問題
3. 不同性質(zhì)股權(quán)個人所得稅問題檢查:非上市公司、上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、限售股轉(zhuǎn)讓、新三板等
4. 股息紅利個人所得問題:送、配、轉(zhuǎn)、派四種利潤分配形式個稅問題
5. 贈送禮品、發(fā)紅包等“其他所得”個稅問題
6. 自然人出租(轉(zhuǎn)讓)房產(chǎn)稅收問題
案例分享:
1. 老板個稅優(yōu)化解決方案
2. 高管個稅優(yōu)化解決方案
3. 股東分紅個稅優(yōu)化解決方案
4. 銷售提成個稅優(yōu)化解決方案
5. 股安全轉(zhuǎn)讓個稅優(yōu)化解決方案

第四講:企業(yè)所得稅重點問題納稅檢查與應(yīng)對
1. 未按“實際利潤額”進(jìn)行所得稅預(yù)繳問題
2. 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入問題
3. 銷售商品收入確認(rèn)時點與金額問題
4. 特殊業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時點與金額問題
5. 不同形式“投資收益”所得稅問題
6. 特殊業(yè)務(wù)所得稅問題檢查:政府補助、政策性搬遷等
7. 企業(yè)常見不允許(限額)扣除“費用”是否調(diào)整問題
8. 稅前扣除憑證檢查問題:發(fā)票、收據(jù)、白條、分割單各自的適用范圍與條件
9. 所得稅優(yōu)惠政策適用問題檢查:研發(fā)費加計扣除、高新技術(shù)企業(yè)
10. 特殊重組所得稅政策適用問題檢查

第五講:小稅種重點問題納稅檢查與應(yīng)對
1. “小微企業(yè)”的“附加稅”重點問題
2. 出口企業(yè)“附加稅”重點問題
3. 房產(chǎn)稅、土地使用稅中的重點問題
4. 印花稅:究竟哪些“合同”不用交印花稅 

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