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企業(yè)內(nèi)部審計培訓

課程編號:11658   課程人氣:1210

課程價格:¥3800  課程時長:2天

行業(yè)類別:各行業(yè)通用    專業(yè)類別:財務管理 

授課講師:吳劍勛

課程安排:

       2014.3.14 上海



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】
本課程以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現(xiàn),針對不同的審計對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內(nèi)掌握審計技能,能有效建立、評價和改進企業(yè)的內(nèi)部控制體系,從而全面提升學員的內(nèi)部審計和風險控制的能力。培訓收益具體可以概括為以下幾點:
1、 跳出原來混亂無章的工作狀態(tài),建立科學先進的審計流程,重新審視和重整自己的工作;
2、 學會從不同的視角解讀不同的審計技巧與應用;
3、 學會成為一位讓員工敬重、各部門感激、領導信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員;
4、 學會在實務中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關鍵;
5、 明確如何結合企業(yè)自身的特點,建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng);


一.引言:解開你對內(nèi)審的困惑,接觸你工作的無力感
內(nèi)部審計定義
內(nèi)部審計和外部審計區(qū)別
內(nèi)部審計的困惑
內(nèi)部審計人員的無助
內(nèi)部審計的特性
二.如何快速地建立一支有效的內(nèi)審團隊
內(nèi)審部門應處于企業(yè)組織結構的什么位置
內(nèi)部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效
內(nèi)審成員需要具備的才能
內(nèi)審成員的來源
案例判斷-是否屬于內(nèi)部審計范疇
內(nèi)審人員日常質素提高方法
培養(yǎng)梯隊人員
項目和時間管理
案例分享-遇到這些情況,你是審計總監(jiān),如何處理
三.內(nèi)審程序與實用文書
內(nèi)部審計程序
- 審計理想與授權
- 審計準備
- 初步調(diào)查
- 分析性程序及符合性測試
- 實質性測試及詳細審查
- 審計發(fā)現(xiàn)和審計建議
- 審計報告
- 后續(xù)審計
- 審計評級
- 審計歸檔
各階段過程的常用文書與表格
內(nèi)部審計常用報告要點
四。內(nèi)審的技術方法與實戰(zhàn)技巧
審查書面資料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
綜合運用,能查出“小金庫”
客觀實物證實方法
盤點、調(diào)節(jié)、鑒定
發(fā)現(xiàn)挪用公款,循環(huán)入賬,暗炒期貨的蛀蟲
找到虛增庫存價值,調(diào)節(jié)利潤欺騙上級單位的幕后人
審計調(diào)查方法
觀察、詢問、函證、調(diào)查
創(chuàng)造互相理解的氛圍
學會傾聽的技巧
“快”與“準”是關鍵
別被審計對象牽著走
建立良好的人際關系
審計抽樣方法
分析性復核方法
內(nèi)部控制符合性測試
財務審計一般流程
- 介紹每個主要科目審計重點和程序
- 一些審計程序中的案例分享
案例討論:在這個失敗的審計項目里,您看到什么
案例分享:美國法爾莫公司,美國安然事件及偷盜所引發(fā)的內(nèi)部管理問題
五. 內(nèi)部控制審計及其他審計要點
財務循環(huán)
職工薪酬循環(huán)
長期資產(chǎn)循環(huán)
銷售應收賬款循環(huán)
采購存貨循環(huán)
成本核算循環(huán)
案例分析:一家央企的海外上市公司是如何家破人“亡”的
案例討論及練習:這樣的內(nèi)控制度風險在哪,如何通過內(nèi)控審計發(fā)現(xiàn)并改正
職業(yè)舞弊審計關注點
績效審計關注點
 
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